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朔州市朔城區人民檢察院 2018年度部門決算
時間:2019-09-11  作者:  新聞來源:  【字號: | |
 

 

朔州市朔城區人民檢察院

2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

人民檢察院是國家的法律監督機關,依法行使下列職權:

 

1、依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權;

 

2、對刑事案件進行審查、批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;

 

3、對刑事案件進行審查,決定是否提起公訴, 對決定提起公訴的案件支持公訴;

 

4、依照法律規定提起公益訴訟;

 

5、對訴訟活動實行法律監督;

 

6、對判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;

 

7、對監獄、看守所的執法活動實行法律監督;

 

8、法律規定的其他職權。

 

二、機構設置情況

 

朔城區人民檢察院前身為朔縣人民檢察院,始建于1954年11月,恢復重建于1979年1月,1989年朔州建市后改稱朔城區人民檢察院。現設置綜合保障部、政治部、刑事檢察部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部5個內設機構,和1個院屬事業單位——機關后勤服務中心,在編干警69人。

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收總計1484.25萬元2017年相比,收總計減少37.86萬元下降2.49%主要原因是退休2人。2018年度支出總計1236.35萬元2017年相比,支出總計減312.11萬元,下降20.16%主要原因是2017年有辦公樓附屬樓支出

二、收入決算情況說明

本年收入合計1484.25萬元,其中:財政撥款收入1484.25萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。(可附圖說明)

三、支出決算情況說明

本年支出合計1236.35萬元,其中:基本支出1061.45萬元,占比85.85%;項目支出174.9萬元,占比14.15%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。(可附圖說明)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總1484.25萬元。與2017年相比,財政撥款收總計減少37.86萬元下降2.49%主要原因是退休2人。2018年度財政撥款支出總1236.35萬元2017年相比,支出總計減少312.11萬元,下降20.16%主要原因是2017年有辦公樓附屬樓支出

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1236.35萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少312.11萬元,下降20.16%。主要原因是2017年有辦公樓附屬樓支出。其中,人員經費930.51萬元,占比75.26%,日常公用經費305.84萬元,占比24.74%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

部門應當根據決算表格數據,按支出功能分類科目說明所有支出完成情況,并說明增減原因。如公共安全支出1236.35萬元,完成預算的104.56%,用于人員經費930.51萬元,日常公用經費305.84萬元。較2017年決算減少312.11萬元,下降20.16%,主要原因是2017年有辦公樓附屬樓支出。涉及支出應在專業名詞解釋中予以說明。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為7.4萬元,完成預算的24.67%,比上年減少3.3萬元,下降30.84%,原因是:車輛減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算7.4萬元,占比100%,比上年減少3.3萬元,下降24.67%;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。具體情況如下:

部門應對“三公”經費支出總額及分項數額與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因,按照實物量與價值量匹配原則,細化說明“三公”經費支出相關的因公出國(境)團組數及人數、公務用車購置數及保有量、國內公務接待的批次及人數等情況。“三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。無三公經費的部門,須說明本部門無三公經費。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出1236.35萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年減少312.11萬元,降低20.16%。主要原因是:主要原因是2017年有辦公樓附屬樓支出(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。無機關運行經費的部門,須說明本部門無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額56.57萬元,其中:政府采購貨物支出56.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度朔州市朔城區人民檢察院部門實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。開展項目績效監控和績效評價等情況(如有)

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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